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法务企管

规范年报审计评估 提升审计监督效能

更新时间:2025-05-20

       近日,农商银行审计部对承担2024年度年报审计工作的信永中和会计师事务所开展了专项评估工作,旨在进一步规范年报审计管理,强化风险防控能力,并重点围绕审计报告质量、审计业务约定书履行情况等核心内容,通过系统性检查与多维度分析,推动内外部审计质效双提升,为全行经营决策提供可靠依据。   
锚定目标 以评估促规范,夯实审计监督基础   
       本次评估立足“三个聚焦”,明确评估方向,一是聚焦质量把控,验证审计结论的真实性、合规性,重点关注内控制度、风险管理等关键领域;二是聚焦合同履约,核查审计资源投入、程序执行规范性及重大事项沟通时效性;三是聚焦协同效能,通过评估反馈优化内外审计协作机制,提升风险预警能力。评估工作贯穿“目标导向、问题导向、结果导向”,旨在进一步强化审计监督对本行内控体系的有效支撑。 
  多维穿透 全流程穿透式评估,精准识别优势与短板     
       审计部组建专业团队,落实“三阶递进”评估模式,确保评估结果客观权威。一是纵向溯源,资料深度分析。对近三年审计报告及问题整改进行横向对比,重点核查审计意见类型变化、关键风险披露充分性及整改闭环情况。二是横向比对,程序合规审查,抽取一定量的审计样本,比对审计程序执行记录,确认是否覆盖高风险领域。三是立体验证,现场实测检验。通过访谈审计团队、抽查审计证据等,验证审计独立性及资源投入匹配度。 
 以评促改 成果转化推动治理升级,构建长效协同机制     
       通过评估,全面检验外部审计机构的审计质量、履约能力及协作效果,促进整体审计监督取得显著成效。一是审计质量明显提升。审计报告完整揭示了关键风险点,推动全行有序完善各项业务操作流程,切实防控各类风险隐患;二是履约程序高效规范。通过持续动态化履约管理,与往年相比,审计周期明显缩短,数字化工具应用率大幅提升;三是协同机制不断优化。通过与外部审计机构信息共享,进一步形成“外审预警+内审加固”的双向联动模式。 此次评估既是对外部审计机构审计质量的“全面体检”,也是本行强化内部审计监督,提升合规管理的主动实践,农商银行审计部将以此为契机,持续完善外部审计监督评估机制,推动内外部审计从“合规协同”向“价值共创”转变。


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